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Manual - colaboración con proveedores

3. ¿Cómo cargar una factura como proveedor genérico?

Puedes ver el video tutorial de abajo o continuar leyendo el manual

Paso 1:

Selecciona la empresa a la que corresponda tu factura, para esto únicamente da click en el selector de empresa / sociedad.

seleccionando empresa o sociedad - contasat

Paso 2:

Da click en el botón “Empresa” para ver los datos fiscales de la empresa con la que estás colaborando y verifica que los datos de tu factura son los mismos.

verificando datos empresa receptora - contasat

Paso 3:

Para continuar con la carga de tu factura ve a la pestaña “Facturación” y da click en el sub menú “Cargar” ahí indica la dirección email donde te serán enviada todas las notificaciones relacionadas a tu factura.

Nota: Es importante marcar la dirección notify@conta-sat.com como segura, para que puedas recibir todas las notificaciones desde contasat

email notificaciones en carga de factura proveedor  - contasat

Paso 4:

Cargue el archivo XML para validar que cumpla con los requisitos fiscales, para cargarlo da click en “Seleccionar archivo

cargando xml de factura proveedor genérico - contasat

Paso 5:

Selecciona la región, captura el sitio y el ID del sitio al que corresponda tu factura y presiona el botón “Iniciar carga ahora

capturando región y sitio de la factura - contasat

Paso 6:

Contasat validara que tu archivo XML cumpla con los requisitos fiscales, si tu factura es válida, te pedirá cargar un documento de soporte, puede ser el PDF de la factura. Presiona el sub menú “Cargar documento

Nota: En caso de que tu XML no sea válido, se mostrara una pantalla con las validaciones realizadas y el motivo de rechazo.

botón carga de documento de soporte - contasat

Paso 7:

Da click en "Seleccionar archivo" y busca el documento de soporte a cargar, para finalizar presiona el botón "Iniciar carga ahora"

control para carga de documento de soporte - contasat

Paso 8:

Las facturas cargadas en contasat las puedes visualizar en la pestaña de “Facturación” en el sub menú “Facturas”, aquí serán marcadas bajo tres estatus “no contabilizada”, “contabilizada”, “Rechazada”.

  • No contabilizada. Se generara en automático al subir la factura a contasat y significa que la factura pasó las validaciones exitosamente pero aún no ha sido registrada por cuentas por pagar
  • Contabilizada. Significa que la factura ya ha sido registrada por cuentas por pagar
  • Rechazada. Significa que la factura fue rechazada manualmente por el administrador . Te llegará un correo electrónico de manera automática con el detalle del rechazo y las indicaciones a seguir para poder subir otra factura más tarde

Nota: En este apartado obtendrás información adicional sobre fechas de vencimiento, fecha de pago y modo de pago. Esta información será actualizada diariamente o bajo demanda por parte de contratante del servicio de contasat.

estado y fechas de pago de facturas - contasat

En el grid de las facturas cargadas tendrás diferentes opciones al seleccionar cualquier registro, las opciones son:

  • Vista previa. Esta opción sirve para ver una representación gráfica (en HTML) del contenido de la factura.
  • Validar factura. Esta opción muestra el resumen de validaciones que se ejecutaron al cargar la factura.
  • Notas. Esta opción sirve para recibir y enviar mensajes directamente al ejecutivo de cuentas por pagar. Es un chat. Es una conversación por factura.
  • Descargar. Esta opción sirve para descargar el XML de la factura.
  • Ver detalles. En esta opción se muestran detalles acerca del rechazo de una factura. Dichos mensajes son publicados por el ejecutivo de cuentas por pagar.
  • Cargar documentos de soporte. Esta opción muestra un listado de los documentos de soporte por factura. Dichos documento son archivos que puedes cargar como adicionales al XML. Por ejemplo el archivo PDF, una fotografía, etc.
  • Auditar. En esta opción se muestra el log de cambios realizados a la factura.
opciones por factura proveedores - contasat